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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012 AVCP</titolo>
    <abstract>AVCP</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ARGO SIDI PERSONALE WEB + RINNOVO INVENTARIALE - Pagamento Fattura n.470 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO AG.DELLE ENTRATE PER PIGNORAMENTO DIPARK 10020223220000305000</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPONIBILE ERREPI PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VIAGGIO D. I.  SECONDARIA 19-21/22 - Pagamento Fattura n.29 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - CIG Z1036694C8</oggetto>
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      <oggetto>CLEAN VILLAGE - IMPONIBILE 1717,98</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE ESPANSOFT BACKUP Fattura n.FPA 62/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 - CIG Z26360B9B1</oggetto>
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          <codiceFiscale>03813801218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espansoft S.a.s. di Espasiano Antonio &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Punto Lingue PON Fattura n.72 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 - FSEPON-CA2019-33</oggetto>
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          <codiceFiscale>05119760659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO LINGUE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE 3B OFFICE - Fattura n.01-000501 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>770.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>770.10</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ARGO PACCHETTO 30 ORE FORMAZIONE -Pagamento Fattura n.1154 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Z5233AF758 PAGAMENTO IMPONIBILE DIDATTICA TOSCANA FATT. N. 2/1016 DEL 06/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE  SPAGGIARI Fattura n.10210/FVIAC del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022 - CIG Z5337AE985</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE MONITOR C&amp;C CONSULTING Fattura n.3659/PA del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - CIG Z553564DC2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C Consulting S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28232.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28232.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A37EF3D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento ASSICURAZIONE 2022.2023 UNIPOL Fattura n.U1230000025937 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 - CIGZ5A37EF3D7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIELLE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIELLE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3455.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A388B227</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE D'ORTA - DERATTIZZAZIONE PRIMARIA - Fattura n.4773 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64329ED30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Medico Competente - NOMINA MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZASANITARIA LUGLIO 2021 - LUGLIO 2022 - Fattura n.FATTPA 20_22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022CIG Z64329ED30</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03955370618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03955370618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A35C5B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE BORGIONE MATERIALE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento Fattura n.V3-11313 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - CIG Z7A35C5B11</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>862.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C36455EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO GIS CONSULTING - FORMAZIONE OBB. D.LGS 81/80 - SICUREZZA NELLE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09412001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09412001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D36DB370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICIPO PAGAMENTO SOMMA DOMENICO PER PICCOLA MANUTENZIONE 2022 NOTA DEL 12/10/2022, PG.733827 - CIG Z7D36DB370</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMMDNC58T29L259L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCAFER DI SOMMA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMMDNC58T29L259L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCAFER DI SOMMA DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8136D0212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAGGIARI FATTURA 8470/FVISE DEL 16/06/2022 COD NAME0060 - CIG Z8136D0212 - Pagamento Fattura n.8470/FVISE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D31B8DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA COOP. LA VELA ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020.2021 - SALDO  RICEVUTO DAL COMUNE IL 01/12/2022 - CIG Z8D31B8DC1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05663991213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VELA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05663991213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VELA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z8f35969d8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Luca Maletta n.2 targhe PON Fattura n.10/2022/PA del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 CIG Z8F35969D8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991561210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Luca Maletta di Maletta Ing. Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991561210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Luca Maletta di Maletta Ing. Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913680EB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA S.SECONDARIA I°GRADO - Pagamento Fattura n.0000033 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 - CIGZ913680EB7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07898481218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cont@ttoscuola Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07898481218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cont@ttoscuola Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9935C6467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARGO PAGO ONLINE - Pagamento Fattura n.471 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A360B995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE ESPANSOFT SERVER Fattura n.FPA 61/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 - CIG Z9A360B995</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813801218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espansoft S.a.s. di Espasiano Antonio &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813801218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espansoft S.a.s. di Espasiano Antonio &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A390CD68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponibile D'agostino uscita didattica mann 19.12.2022 -  Fattura n.241PA del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B368AD4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO TICKET PER 51 ALUNNI PAGANTI - 5 ALUNNI DIVERSAMENTI ALBILI E 8 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - MUSEO DELLA SETA - VISITA BELVEDERE DI SAN LEUCIO - CODICE CIG Z9B368AD4E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80002210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CASERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80002210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CASERTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F36803C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D'AGOSTINO TOUR SRL -USCITE DIDTTICHE 1 E 2 SECONDARIA I°GRADO MAGGIO 2022 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.126PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - CIG Z9F36803C8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1745.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA33344CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE ESPANSOFTPagamento Fattura n.FPA 50/22 del 01/10/2022 Fornitura del 01/10/2022 CIG ZAA33344CA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813801218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espansoft S.a.s. di Espasiano Antonio &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813801218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espansoft S.a.s. di Espasiano Antonio &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD361A131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE NATURALMENTE - Pagamento Fattura n.205 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - CIG ZAD361A131</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06981231217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Naturalmente S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06981231217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Naturalmente S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD390BCF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento ticket 2 GRUPPI KS237P7F  IC 80 BERLINGUER DI NAPOLI - museo MANN uscita didattica 19 dicembre22 secondaria - CIG ZAD390BCF5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE35F5629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.429 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022 PUNTO LINGUE TRINITY A1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119760659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO LINGUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119760659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO LINGUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB734B2D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZB734B2D70 - PAGAMENTO IMPONIBILE CANONE ANNUO ARGO Pagamento Fattura n.2761/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo - Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo - Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB37F624E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE CLEAN VILLAGE - Fattura n.2622 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD3694C7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE 3B - ESAMI DI STATO 2022 - Pagamento Fattura n.02-002204 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - CIG ZBD3694C7B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5361F778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOKUMENTAL IMP. STAMP E SCAFF. Pagamento Fattura n.205/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB389C137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO D'AGOSTINO TOUR - MARANO SPORT FESTIVAL USCITA DIDATTICA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3859595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO A.I.P.M. NOTA DI DEBITO N. 240 ISCRIZIONE 2023 GIOCHI MATEMATICI ALUNNI SCUOLA - CIG ZDF3859595</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.P.M Accademia Italiana per la promozione della matematica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.P.M Accademia Italiana per la promozione della matematica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73605D95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento DOKUMENTAL Fattura n.170/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CIG ZE73605D95</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA358E96B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento NEW GENERAL PROJECT  Fattura n.13 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 - CIGZEA358E96B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE37D52D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.935 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 SOSTITUZIONE KRONOS PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0376A088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE  COMPUTER SOFTWAREFattura n.859 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022 - CIG ZF0376A088</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF336B9F79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRI BIBLIOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIBRERIA RAFFAELLO - Pagamento Fattura n.28PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07484120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07484120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELLO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFO36CFFA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAGGIARI FATTURA 7344/FVIAC DEL 15/06/2022 GIG ZFO36CFFA2 - Pagamento Fattura n.7344/FVIAC del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA  EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02342FC74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE (PARZIALE ) BORGIONE € 329,53 - FATT. N. V3-32638 DEL 15/12/2021 - MATERIALE DIDATTICO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16343F114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE NEW GENERAL PROJECT - ORDINE (CON INTEGRAZIONE) CIG Z16343F114 DEL 03/12/2021       € 1430</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06737951217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERAL PROJECT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17343f159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 80/21 DEL 03/12/2021 , IMPONIBILE 104€, TIPOGRAFIA GEREMIA PER BROCHURE E LOCANDINE OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06182531217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GEREMIA S.R.L. CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06182531217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GEREMIA S.R.L. CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3633E9A1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 90 DEL 20/12/2021 BAVA ANTONIO IMPONIBILE 1700 € CIG Z3633E9A1B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07695841218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO BAVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07695841218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO BAVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453648FA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IVA AG.D.ENTRATE - DOKUMENTAL - ORDINE DEL 06/12/2021 CIG ZD03445C14 € 868,17 DA MODIFICARE IN 857,97</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>397.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3464DD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE IMPONIBILE VAI SRL DEL 15/12/2022 € 2800 CENTRALINO PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.A.I. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.A.I. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C346F8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. CLEAN VILLAGE N. 3455 DEL 17/12/2021 IMPONIBILE € 604,26 - Acquisto materiale di pulizia -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893476BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FOCELDA DDI - STIPULA MEPA N.1969294 DEL 27/12/2021 IMPONIBILE € 8715,00 - CIG Z893476BF2 CUP E69J21010340001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3457029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE ORDINE HORIZON PER RINNOVO LICENZA E DOMINIO SCUOLA € 311,66</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO HORIZON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3469140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE - ERREBIAN ORDINE DEL 15/12/2021 CIG Z9B3469140 € 1828,84</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2482.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC03445BB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE ERREBIAN- ORDINE DEL 06/12/2021 CIG ZC03445BB0 € 3064,48</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3064.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3064.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4345E00D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 84/21 DEL 17/12/2021 , IMPONIBILE 272 €, TIPOGRAFIA GEREMIA PER BROCHURE E LOCANDINE OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06182531217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GEREMIA S.R.L. CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06182531217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GEREMIA S.R.L. CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD03445C14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE DOKUMENTAL - ORDINE DEL 06/12/2021 CIG ZD03445C14 € 3981,00</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3981.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3981.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63328D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE DOKUMENTAL- NOLEGGIO STAMPANTE TRIMESTRALE-  FATT. N. 369/PA DEL 05/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE33E0E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE - FOCELDA FATT. N. WE-35784 DEL 24/11/2021 €458,00</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27311D73F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER PROGETTO "LIBRI AL CENTRO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 WARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 WARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25176.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5705.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C361D86D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER PROGETTO PON10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-55</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>461.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673668117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PROGETTO 02/2 PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-55</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892562E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURA N, 2300005054 DEL 15/12/2020 BNL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6064.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6064.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83669CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER PROGETTO PON10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-55</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D21C77B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80026760639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "80 C.D.-S.M. BERLINGUER" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3/50 DEL 22/01/2019 ARCHITETTO BARBARA RUBINO PER INCARICO RSPP D.LGS 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNBBR74E47F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO BARBARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNBBR74E47F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO BARBARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
